Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Persentase Penyampaian Laporan Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat Waktu
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang 34 34 34 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,817,091,461 602,444,985 612,054,945 1,214,499,930 43.11
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,817,091,461



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Persentase Penyampaian Laporan Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat Waktu
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 34 34 100.00