Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
  Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.00
  Tersedianya kebutuhan logistik kantor
  Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100.00
  Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 100.00
  Tersedianya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dokumen 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100.00
  Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD laporan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 100.00
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
  Jumlah laporan jasa penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 100.00
  Terjaminnya pemeliharaan peralatan dan mesiin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 100.00
  Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi unit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah laporan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 112,743,420 15,647,000 19,088,845 26,617,946 3,371,000 47,623,818 112,348,609 99.65
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 0
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28,056,000 6,282,000 3,371,000 18,261,000 27,914,000 99.49
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18,645,000 6,433,500 11,970,000 18,403,500 98.70
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1,278,000
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63,684,420 8,285,000 12,655,345 26,617,946 16,115,079 63,673,370 99.98
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 218,896,000 27,300,000 30,680,859 12,650,000 26,342,354 14,350,000 14,350,000 15,085,966 24,070,003 38,848,730 203,677,912 93.05
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 40,696,000 3,380,859 1,492,354 1,585,966 10,570,003 11,848,730 28,877,912 70.96
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 178,200,000 27,300,000 27,300,000 12,650,000 24,850,000 14,350,000 14,350,000 13,500,000 27,000,000 161,300,000 90.52
  Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,885,000 7,830,000 1,900,000 29,839,000 39,569,000 99.21
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan 32,455,000 7,830,000 24,309,000 32,139,000 99.03
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7,430,000 1,900,000 5,530,000 7,430,000 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0
    Sub-Kegiatan :
    Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
  Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan 7 0 0.00
  Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 100.00
  Tersedianya kebutuhan logistik kantor
  Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 2 2 100.00
  Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 3 100.00
  Tersedianya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 2 2 100.00
  Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2 2 100.00
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 12 100.00
  Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
  Jumlah laporan jasa penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan 12 12 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 8 8 100.00
  Terjaminnya pemeliharaan peralatan dan mesiin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 10 100.00
  Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 0 0.00
  Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah 1 1 100.00