| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Peresentase Tertib Keuangan daerah | persen | 100 | 56 | 56 | 56 | 168 | 168.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 65 | 56 | 56 | 56 | 168 | 300.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,273,932,340 | 1,539,369,709 | 1,224,553,042 | 1,103,406,771 | 3,867,329,522 | 71.86 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,270,450,340 | 1,539,369,709 | 1,221,553,042 | 1,101,665,771 | 3,862,588,522 | 71.82 | |||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 1,741,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Peresentase Tertib Keuangan daerah | 100 | 168 | 168.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 | 168 | 300.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||