Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah
  Peresentase Tertib Keuangan daerah persen 100 56 56 56 168 168.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 65 56 56 56 168 300.00
  Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1 0 0 0 0 0.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,273,932,340 1,539,369,709 1,224,553,042 1,103,406,771 3,867,329,522 71.86
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,270,450,340 1,539,369,709 1,221,553,042 1,101,665,771 3,862,588,522 71.82
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 1,741,000 0.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah
  Peresentase Tertib Keuangan daerah 100 168 168.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 168 300.00
  Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 0 0.00