Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan ,Pengendalia dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor persen 90 1 0 3 4 4.44
  Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yam Tersusun sesuai standar dan Tepat Waktu persen 100 1 0 3 4 4.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah dokumen 1 1 0 0 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran RKA Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 1 0 0 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan RKAPerangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen 1 0 0 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala
  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kooedinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 1 0 0 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,690,800 1,741,000 6,984,300 8,725,300 100.40
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,741,000 1,741,000 1,741,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,741,000 1,741,000 1,741,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2,956,000 2,954,500 2,954,500 99.95
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,252,800 2,252,800 2,252,800 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan ,Pengendalia dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90 4 4.44
  Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yam Tersusun sesuai standar dan Tepat Waktu 100 4 4.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran RKA Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan RKAPerangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 100.00
  Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Secara Berkala
  Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kooedinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 100.00