| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perubahan anggaran (DPA) perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standat dan Tepat Waktu | laporan | 2 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,395,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | ||||||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,395,000 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perubahan anggaran (DPA) perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standat dan Tepat Waktu | 2 | ||||||||||||||||||