Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 3
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 2
  Meningkatnya kualitas dokumen perubahan anggaran (DPA) perangkat daerah
  Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dokumen 1
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standat dan Tepat Waktu laporan 2


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,395,000
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0
    Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,395,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2
  Meningkatnya kualitas dokumen perubahan anggaran (DPA) perangkat daerah
  Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standat dan Tepat Waktu 2