Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan
  Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu persen 100 20 40 20 80 80.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah
  Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah dokumen 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 33.33
  Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
  Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah dokumen 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50.00
  Meningkatnya ketetapan wajib Pajak Daerah
  Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dokumen 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  Kegiatan :
  Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 394,522,440
    Sub-Kegiatan :
    Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 199,564,750 2,160,000 2,160,000 1.08
    Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 98,028,000 21,225,000 11,625,000 5,055,000 37,905,000 38.67
    Penetapan Wajib Pajak Daerah 96,929,690 5,909,000 5,909,000 6.10



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan
  Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu 100 80 80.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah
  Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 1 33.33
  Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
  Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 1 50.00
  Meningkatnya ketetapan wajib Pajak Daerah
  Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 1 100.00