Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 5 5 10 10 10 10 10 10 70 70.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 85%
  Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan 3 1 1 2 66.67
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 10 10 30 50 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan Paket 4 1 1 2 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 1 1 2 66.67
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 13 1 1 2 15.38
  Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 85%
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85%
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Paket 42 5 5 10 5 4 29 69.05
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah persen 100 20 20 20 60 60.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan unit 2 1 1 2 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 20 20 15 55 55.00
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 20 20 10 0 50 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 18 6 4 1 1 12 66.67
  Pemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit/paket 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas unit 4 1 1 2 4 100.00
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 20 40 60 60.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 3 1 1 50.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen 4 1 1 33.33
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang 4 1 1 2 50.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,629,283,422
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,625,164,422
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2,389,000
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1,730,000 1,308,000 1,054,000 2,362,000 136.53
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 167,710,844
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,760,000 1,272,000 1,272,000 46.09
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21,675,000 3,690,000 2,390,000 2,865,000 8,945,000 41.27
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,710,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 44.71
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,440,000 600,000 600,000 41.67
    Penyediaan Bahan/Material 41,941,000 9,700,000 5,494,000 15,194,000 36.23
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93,184,844 19,108,380 13,409,542 6,210,800 38,728,722 41.56
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 473,369,000
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 33,735,000
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33,735,000
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56,601,000 8,659,610 6,454,000 12,819,750 27,933,360 49.35
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5,430,000 0
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14,780,000 3,530,000 1,840,000 5,370,000 36.33
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,836,519
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,671,000 1,671,000 1,671,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9,048,119 2,328,000 2,328,000 25.73
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,812,340 0.00
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,305,060 0.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 70 70.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 40 40 85%
  Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 2 66.67
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 50 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan 4 2 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 2 66.67
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 2 15.38
  Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 2 85%
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 1 85%
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 29 69.05
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah 100 60 60.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan 2 2 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 55 55.00
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 50 50.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 12 66.67
  Pemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 0 0.00
  Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 4 4 100.00
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 60 60.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 1 50.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 1 33.33
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 4 2 50.00