| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70.00 | |||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85% | |||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | laporan | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.67 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 1 | 1 | 2 | 66.67 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 13 | 1 | 1 | 2 | 15.38 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85% | |||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | |||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Paket | 42 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 29 | 69.05 | ||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah | persen | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan | unit | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 20 | 20 | 15 | 55 | 55.00 | ||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | 50.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 66.67 | |||||||||||
| Pemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit/paket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | unit | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 20 | 40 | 60 | 60.00 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,629,283,422 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,625,164,422 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,389,000 | ||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1,730,000 | 1,308,000 | 1,054,000 | 2,362,000 | 136.53 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 167,710,844 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,760,000 | 1,272,000 | 1,272,000 | 46.09 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21,675,000 | 3,690,000 | 2,390,000 | 2,865,000 | 8,945,000 | 41.27 | |||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6,710,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 44.71 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1,440,000 | 600,000 | 600,000 | 41.67 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 41,941,000 | 9,700,000 | 5,494,000 | 15,194,000 | 36.23 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 93,184,844 | 19,108,380 | 13,409,542 | 6,210,800 | 38,728,722 | 41.56 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 473,369,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 33,735,000 | ||||||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 33,735,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 56,601,000 | 8,659,610 | 6,454,000 | 12,819,750 | 27,933,360 | 49.35 | |||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5,430,000 | 0 | |||||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 14,780,000 | 3,530,000 | 1,840,000 | 5,370,000 | 36.33 | ||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14,836,519 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1,671,000 | 1,671,000 | 1,671,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9,048,119 | 2,328,000 | 2,328,000 | 25.73 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2,812,340 | 0.00 | |||||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,305,060 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 40 | 40 | 85% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 13 | 2 | 15.38 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 | 2 | 85% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | 1 | 85% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 42 | 29 | 69.05 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 60 | 60.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 55 | 55.00 | ||||||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 | 12 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Pemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 60 | 60.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 1 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 | 1 | 33.33 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 4 | 2 | 50.00 | ||||||||||||||||