| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD | persen | 93,33% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Standar Harga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Standar Harga yang disusun | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Standar Harga yang disusun | dokumen | 1 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | 110,178,300 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Standar Harga | 65,282,620 | ||||||||||||||||
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 7,008,080 | ||||||||||||||||
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 37,887,600 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD | 93,33% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Standar Harga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Standar Harga yang disusun | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Standar Harga yang disusun | 1 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 1 | ||||||||||||||||||