Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD persen 93,33%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Standar Harga
  Jumlah Standar Harga yang disusun dokumen 1 1 1 100.00
  Jumlah Standar Harga yang disusun dokumen 1
  Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
  Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dokumen 2
  Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
  Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun laporan 1


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset
  Kegiatan :
  Pengelolaan Barang Milik Daerah 110,178,300
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Standar Harga 65,282,620
    Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 7,008,080
    Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 37,887,600



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD 93,33%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Standar Harga
  Jumlah Standar Harga yang disusun 1 1 100.00
  Jumlah Standar Harga yang disusun 1
  Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
  Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2
  Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
  Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1