Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bidang Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja persen 93,33%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 7 58.33
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dokumen 12
  Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dokumen 4
  Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) laporan 12


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 110,944,000
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 5,876,000
    Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD 4,412,000
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 82,533,800



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja 93,33%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 7 58.33
  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12
  Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4
  Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
  Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12