Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) Paket 5
  Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) Paket 7
  Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Paket 3
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) laporan 216
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) laporan 1
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD persen 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) unit 2
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) unit 8
  Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) unit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 433,650,600
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,014,000 2,682,000 2,682,000 53.49
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 108,480,000 50,325,000 26,835,000 2,850,000 17,550,000 97,560,000 89.93
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 102,090,800 23,817,300 21,850,000 14,311,500 59,978,800 58.75
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 218,065,800 5,520,000 20,369,500 3,320,000 46,066,800 12,807,880 88,084,180 40.39
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 520,800,000
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 520,800,000 65,900,000 89,300,000 118,850,000 37,950,000 37,950,000 38,800,000 37,800,000 426,550,000 81.90
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62,243,500
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 56,444,500 4,950,000 3,350,000 22,763,000 7,865,000 6,015,000 3,600,000 48,543,000 86.00
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 797,000 0
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 5,002,000 5,002,000 5,002,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 5
  Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 7
  Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 3
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 216
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 2
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 8
  Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 1 100.00