| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Paket | 5 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | Paket | 7 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | Paket | 3 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | laporan | 216 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | laporan | 1 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | unit | 2 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | unit | 8 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 433,650,600 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,014,000 | 2,682,000 | 2,682,000 | 53.49 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 108,480,000 | 50,325,000 | 26,835,000 | 2,850,000 | 17,550,000 | 97,560,000 | 89.93 | ||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 102,090,800 | 23,817,300 | 21,850,000 | 14,311,500 | 59,978,800 | 58.75 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 218,065,800 | 5,520,000 | 20,369,500 | 3,320,000 | 46,066,800 | 12,807,880 | 88,084,180 | 40.39 | |||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 520,800,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 520,800,000 | 65,900,000 | 89,300,000 | 118,850,000 | 37,950,000 | 37,950,000 | 38,800,000 | 37,800,000 | 426,550,000 | 81.90 | |||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62,243,500 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | 56,444,500 | 4,950,000 | 3,350,000 | 22,763,000 | 7,865,000 | 6,015,000 | 3,600,000 | 48,543,000 | 86.00 | ||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 797,000 | 0 | |||||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 5,002,000 | 5,002,000 | 5,002,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 5 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | 3 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 216 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 2 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 8 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||