Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 4 4 4 100.00
  Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 1 1 1 100.00
  Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 146 50 38 20 20 18 146 100.00
  Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 2 1 1 4 100.00
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 130 20 10 30 10 20 10 10 5 10 5 130 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 30 10 10 10 30 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 8 2 2 2 2 8 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 57,327,400 50,222,513 50,222,513 87.61
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,025,000 4,025,000 4,025,000 100.00
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9,420,000 5,500,000 5,500,000 58.39
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9,345,200 6,271,200 6,271,200 67.11
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34,537,200 34,537,200 34,537,200 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78,500,000 40,300,000 3,121,933 16,603,000 60,024,933 76.46
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14,200,000 14,200,000 14,200,000 100.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24,000,000 520,322 520,322 520,322 801,000 801,000 801,000 3,963,966 16.52
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40,300,000 40,300,000 40,300,000 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27,756,650 8,596,219 8,596,219 30.97
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25,076,650 8,596,219 8,596,219 34.28
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,680,000 2,680,000 2,680,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 4 100.00
  Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 100.00
  Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 146 146 100.00
  Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 4 100.00
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 130 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100.00
  Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 100.00
  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 30 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 8 100.00