Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 1 1 2 100.00
  Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 1 1 1 100.00
  Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan 4 1 1 1 1 4 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,796,000 3,796,000 3,796,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3,796,000 3,796,000 3,796,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,605,256,249 278,988,379 278,988,379 278,988,379 281,442,625 281,442,625 281,442,625 247,055,181 247,055,181 247,055,181 2,422,458,555 67.19



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 100.00
  Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 100.00
  Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 4 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00