| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Ketepatan Waktu layanan perizinan dan non perizinan | |||||||||||||||||||
| Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan tepat waktu | persen | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 65 | 72.22 | ||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | dokumen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 43,724,080 | 4,218,700 | 24,503,120 | 28,721,820 | 65.69 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 14,995,600 | 9,410,920 | 9,410,920 | 62.76 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Ketepatan Waktu layanan perizinan dan non perizinan | |||||||||||||||||||
| Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan tepat waktu | 90 | 65 | 72.22 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||