Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah persen 100 0 0 0 0 21.12 0 0 32.89 0 54.01 54.01
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 150 0 8 13 18 27 9 14 26 12 127 84.67
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor
  Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah persen 100 0 0 15.43 8.27 7.29 7.1 6.13 6.51 5.97 56.7 56.70
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah persen 100 0 0 0 0 52.9 0 0 13.16 0 66.06 66.06
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 10 0 0 1 2 1 1 2 1 0 8 80.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Infinity
  Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor
  Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 16 0 0 2 3 0 3 2 1 1 12 75.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 82,229,660 17,366,000 27,044,640 44,410,640 54.01
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,810,000 1,810,000 1,810,000 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,008,000 4,800,000 3,151,000 7,951,000 52.98
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,668,280 725,000 2,510,860 3,235,860 48.53
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,440,000 480,000 360,000 840,000 58.33
    Penyediaan Bahan Material 17,057,180 5,701,000 5,612,000 11,313,000 66.32
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40,246,200 3,850,000 15,410,780 19,260,780 47.86
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,014,000 0.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor 31,014,000 0.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279,958,000 43,200,000 23,151,400 20,420,150 19,867,250 17,173,250 18,227,575 16,723,000 158,762,625 56.71
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000 1,551,400 1,129,575 2,680,975 27.93
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270,358,000 43,200,000 21,600,000 20,420,150 19,867,250 17,173,250 17,098,000 16,723,000 156,081,650 57.73
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41,405,000 21,902,100 5,447,200 27,349,300 66.05
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30,645,000 15,092,100 5,447,200 20,539,300 67.02
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 0 6,810,000 0
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10,760,000 6,810,000 6,810,000 63.29



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 54.01 54.01
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 127 84.67
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 0 0.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor
  Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 56.7 56.70
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 66.06 66.06
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 8 80.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor 0 0 Infinity
  Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor
  Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 12 75.00