| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 54.01 | 54.01 | ||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 150 | 0 | 8 | 13 | 18 | 27 | 9 | 14 | 26 | 12 | 127 | 84.67 | ||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 15.43 | 8.27 | 7.29 | 7.1 | 6.13 | 6.51 | 5.97 | 56.7 | 56.70 | ||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 66.06 | 66.06 | ||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 80.00 | ||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infinity | ||||||
| Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 75.00 | ||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 82,229,660 | 17,366,000 | 27,044,640 | 44,410,640 | 54.01 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15,008,000 | 4,800,000 | 3,151,000 | 7,951,000 | 52.98 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6,668,280 | 725,000 | 2,510,860 | 3,235,860 | 48.53 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,440,000 | 480,000 | 360,000 | 840,000 | 58.33 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Material | 17,057,180 | 5,701,000 | 5,612,000 | 11,313,000 | 66.32 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40,246,200 | 3,850,000 | 15,410,780 | 19,260,780 | 47.86 | ||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 31,014,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor | 31,014,000 | 0.00 | |||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 279,958,000 | 43,200,000 | 23,151,400 | 20,420,150 | 19,867,250 | 17,173,250 | 18,227,575 | 16,723,000 | 158,762,625 | 56.71 | |||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9,600,000 | 1,551,400 | 1,129,575 | 2,680,975 | 27.93 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 270,358,000 | 43,200,000 | 21,600,000 | 20,420,150 | 19,867,250 | 17,173,250 | 17,098,000 | 16,723,000 | 156,081,650 | 57.73 | |||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 41,405,000 | 21,902,100 | 5,447,200 | 27,349,300 | 66.05 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 30,645,000 | 15,092,100 | 5,447,200 | 20,539,300 | 67.02 | ||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 0 | 6,810,000 | 0 | ||||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10,760,000 | 6,810,000 | 6,810,000 | 63.29 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah | 100 | 54.01 | 54.01 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 | 127 | 84.67 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 | 56.7 | 56.70 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | 100 | 66.06 | 66.06 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 | 8 | 80.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | 0 | 0 | Infinity | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 | 12 | 75.00 | ||||||||||||||||