Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Analis Keuangan Pusat/Daerah






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat/Daerah
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5.09 5.52 10.96 11.39 0.08 11.02 7.55 5.68 7.6 64.89 64.89
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD laporan 18 1 1 2 1 1 3 1 1 3 14 77.78


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Keuangan Pusat/Daerah
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,446,634,347 124,481,757 34,999,392 268,170,714 278,685,706 2,029,000 269,640,006 184,828,588 138,983,195 185,839,290 1,487,657,648 60.80
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,442,866,347 124,481,757 134,999,392 268,170,714 278,685,706 269,640,006 184,828,588 138,102,195 185,839,290 1,584,747,648 64.87
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2,029,000 2,029,000 2,029,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 1,739,000 881,000 881,000 50.66



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Keuangan Pusat/Daerah
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 64.89 64.89
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 25 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 14 77.78