Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Perencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 57.91 0 0 16.32 0 74.23 74.23
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Perencana
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,043,000 2,910,180 823,000 3,733,180 74.03
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,333,000 661,180 661,180 49.60
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2,226,000 765,000 823,000 1,588,000 71.34
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,484,000 1,484,000 1,484,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Perencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 74.23 74.23
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 3 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 100.00