Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik predikat Baik Baik Baik NaN Baik
  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik predikat Baik Baik NaN Baik
  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik predikat Baik Baik NaN Baik
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah persen 80 92.11 92.11 92.11
  Terpenuhinya kebutuhan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara persen 80 72.87 72.87 72.87
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan persen 80 25 25 25
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi persen 100 21.05 12.6 33.65 33.65
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah gedung dan halaman kantor kondisi bersih persen 100 15.38 23.06 38.44 38.44
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah kendaraan dinas yang dilengkapi surat izin persen 80 76,83 76,83 76,83
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia persen 80 37,40 37,40 37,40
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis makan-minum yang tersedia persen 85 100 100 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286,347,824 48,362,666 58,064,748 106,427,414 37.17
    Sub-Kegiatan :
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 29,609,900 27,274,569 27,274,569 92.11
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7,168,000 5,223,000 5,223,000 72.87
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,640,000 660,000 660,000 25.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76,297,824 16,062,666 9,614,748 22,097,005 47,774,419 62.62
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 210,050,000 32,300,000 48,450,000 62,050,000 142,800,000 67.98
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 13,751,000 10,565,000 10,565,000 76.83
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,139,000 800,000 800,000 37.40
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6,255,360 6,255,360 6,255,360 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Baik NaN Baik
  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Baik NaN Baik
  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Baik NaN Baik
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 80 92.11 92.11
  Terpenuhinya kebutuhan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara 80 72.87 72.87
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 80 25 25
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi 100 33.65 33.65
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah gedung dan halaman kantor kondisi bersih 100 38.44 38.44
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah kendaraan dinas yang dilengkapi surat izin 80 76,83 76,83
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 80 37,40 37,40
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis makan-minum yang tersedia 85 100 100