Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 12
  Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4
  Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 24
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 4
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 1
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 11


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 103,352,380
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11,290,000
    Penyediaan bahan logistik kantor 10,720,000
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,000,000
    Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 71,342,380
  Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah 8,390,000
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,390,000
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 56,994,100
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan 56,994,100



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12
  Tersedianya Bahan Logistik Kantor
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4
  Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24
  Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11