Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang 105 105 105 105 315 75


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,146,071,291 2,434,712,634 2,021,576,133 1,742,481,495 6,198,770,262 76.10
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8,146,071,291 2,434,712,634 2,021,576,133 1,742,481,495 6,198,770,262 76.10



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 75 75.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 315 75