Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Analis Kebijakan 1






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 2
  Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen 2
  Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dokumen 1
  Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dokumen 1
  Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 1
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100%
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persen 100%
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah persen 100%
  Meningkatnya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
  Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah persen 100%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Analis Kebijakan 1
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42,548,090
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 7,500,780
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10,046,110
    Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10,000,160
    Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 9,998,780
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,002,260
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9,909,492,203
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,223,610,155
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,990,965,381
  Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,021,163,916



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Analis Kebijakan 1
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2
  Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2
  Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1
  Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1
  Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%
  Meningkatnya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
  Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 100%