Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 99.26 25 25 25 24,26 99 99.74
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat Waktu
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat Waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase Penyampaian Laporan Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat Waktu
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah
  Persentase tertib administrasi umum kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase ketersediaan jasa penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan Prosedur
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 3,477,305,555 765,717,475 768,707,578 1,534,425,053 42.57
    Kegiatan :
    Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,240,787 5,441,000 5,441,000 75.14
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,620,481,293 602,444,985 612,054,945 1,214,499,930 43.11
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 56,874,405 23,653,455 3,600,000 27,253,455 74.74
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 661,235,520 121,855,535 153,052,633 274,908,168 37.74
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34,148,500 12,322,500 12,322,500 81.83



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 99.26 99 99.74
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat Waktu
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat Waktu 100 100 100.00
  Persentase Penyampaian Laporan Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat Waktu
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah
  Persentase tertib administrasi umum kantor 100 100 100.00
  Persentase ketersediaan jasa penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan Prosedur
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 100 100.00