| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100.00 | |||
| Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2,065,761,882 | 101,419,947 | 101,419,947 | 227,424,177 | 204,866,595 | 30,680,859 | 214,454,837 | 188,404,400 | 136,432,162 | 155,050,075 | 221,950,301 | 146,720,082 | 274,688,690 | 2,003,512,072 | 96.99 | ||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,244,700 | 2,244,660 | 2,244,660 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,697,708,633 | 101,419,947 | 101,419,947 | 200,124,177 | 204,866,595 | 201,804,837 | 136,340,386 | 102,993,317 | 140,700,075 | 180,246,389 | 117,379,079 | 158,377,141 | 1,645,671,890 | 96.93 | |||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 112,743,420 | 15,647,000 | 19,088,845 | 26,617,946 | 3,371,000 | 47,623,819 | 112,348,610 | 99.65 | |||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | 218,896,000 | 27,300,000 | 30,680,859 | 12,650,000 | 26,342,354 | 14,350,000 | 14,350,000 | 15,085,966 | 24,070,003 | 38,848,730 | 203,677,912 | 93.05 | |||||
| Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 39,885,000 | 7,830,000 | 1,900,000 | 29,839,000 | 39,569,000 | 99.21 | |||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||