Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 100 100.00
  Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2,065,761,882 101,419,947 101,419,947 227,424,177 204,866,595 30,680,859 214,454,837 188,404,400 136,432,162 155,050,075 221,950,301 146,720,082 274,688,690 2,003,512,072 96.99
    Kegiatan :
    Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,244,700 2,244,660 2,244,660 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,697,708,633 101,419,947 101,419,947 200,124,177 204,866,595 201,804,837 136,340,386 102,993,317 140,700,075 180,246,389 117,379,079 158,377,141 1,645,671,890 96.93
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 112,743,420 15,647,000 19,088,845 26,617,946 3,371,000 47,623,819 112,348,610 99.65
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera 218,896,000 27,300,000 30,680,859 12,650,000 26,342,354 14,350,000 14,350,000 15,085,966 24,070,003 38,848,730 203,677,912 93.05
    Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39,885,000 7,830,000 1,900,000 29,839,000 39,569,000 99.21
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan waktu 100 100 100.00
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah 100 100 100.00
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Tersusunnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah 100 100 100.00