Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana
  Persentase Penanganan Pasca Bencana persen 100 100 100 100 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dokumen 4 1 1 1 1 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
  Program :
  Penanggulangan Bencana 14,178,100 7,418,600 6,759,500 14,178,100 100.00
    Kegiatan :
    Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 14,178,100 7,418,600 6,759,500 14,178,100 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana
  Persentase Penanganan Pasca Bencana 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 4 4 100.00