Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Kedaruratan Dan Logistik






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana
  Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana persen 100 100 100 100 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana orang 100 23 22 17 13 75 133.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Program :
  Penanggulangan Bencana 17,456,600 6,220,000 11,226,200 17,446,200 99.94
    Kegiatan :
    Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 17,456,600 6,220,000 11,226,200 17,446,200 99.94



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas layanan pencegahan, tanggap darurat, dan pasca bencana
  Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana 100 75 133.00