Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 50 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 20 39 21 20 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 50 100 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 19 38 20 23 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 11 10 79 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 38 62 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretariat Badan
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 1,837,099,080 290,581,866 466,440,548 342,042,448 611,601,448 1,710,666,310 93.12
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,395,000 2,395,000 2,395,000 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,432,212,713 248,081,866 393,154,048 205,833,137 459,489,939 1,306,558,990 91.23
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 87,981,720 56,021,811 31,957,909 87,979,720 100.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277,061,000 42,500,000 73,286,500 66,274,500 95,000,000 277,061,000 100.00
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37,448,647 11,518,000 25,153,600 36,671,600 97.93



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretariat Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00