Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100
  Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah persen 100
  Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100
  Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100
  Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 70


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 3,921,913,014
    Kegiatan :
    Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18,200,000
    Administrasi keuangan Perangkat Daerah 3,421,751,258
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,009,000
    Administrasi umum Perangkat Daerah 111,020,300
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 101,683,000
    Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 240,140,456
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 27,109,000



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100
  Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100
  Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100
  Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100
  Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
  Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 70