| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Indeks Kematangan Organisasi | Poin | 100 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 10 | 12 | 0 | 70 | 70.00 | ||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 78 | 78.00 | ||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 75 | 75.00 | |||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah | persen | 100 | 20 | 30 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 20 | 40 | 60 | 60.00 | |||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 20 | 20 | 10 | 50 | 50.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 20 | 40 | 10 | 70 | 70.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 5,395,745,785 | 167,509,119 | 166,243,265 | 772,671,096 | 206,066,639 | 240,467,069 | 422,729,806 | 266,667,206 | 507,488,651 | 2,749,842,851 | 50.96 | ||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,629,283,422 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 167,710,844 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 473,369,000 | ||||||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 33,735,000 | ||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14,836,519 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Indeks Kematangan Organisasi | 100 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 78 | 78.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 60 | 60.00 | ||||||||||||||||
| Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 70 | 70.00 | ||||||||||||||||