Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah
  Indeks Kematangan Organisasi Poin 100 3 3 5 7 10 20 10 12 0 70 70.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 8 8 8 8 8 8 10 10 10 78 78.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 5 5 10 10 15 10 10 10 75 75.00
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah persen 100 20 30 50 50.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 20 40 60 60.00
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 20 20 10 50 50.00
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 20 40 10 70 70.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 5,395,745,785 167,509,119 166,243,265 772,671,096 206,066,639 240,467,069 422,729,806 266,667,206 507,488,651 2,749,842,851 50.96
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,629,283,422
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 167,710,844
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 473,369,000
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33,735,000
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,836,519



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah
  Indeks Kematangan Organisasi 100 70 70.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 78 78.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 75 75.00
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase ketersediaan Jasa Milik Daerah Penujnjang Urusan Pemerintah Daerah 100 50 50.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 60 60.00
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 50 50.00
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 70 70.00