| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar | persen | 85% | |||||||||||||||||
| Persentase penurunan SILPA | persen | 23.42% | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja | persen | 12 | |||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja | persen | 93,33% | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Pengelolaan Keuangan Daerah | 158,317,800 | 29,714,227 | 18,520,960 | 48,235,187 | 30.47 | ||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 158,317,800 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar | 85% | ||||||||||||||||||
| Persentase penurunan SILPA | 23.42% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja | 100% | ||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja | 12 | ||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja | 93,33% | ||||||||||||||||||