Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
  Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar persen 85%
  Persentase penurunan SILPA persen 23.42%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja persen 100%
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja persen 12
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja persen 93,33%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Program :
  Pengelolaan Keuangan Daerah 158,317,800 29,714,227 18,520,960 48,235,187 30.47
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 158,317,800



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
  Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar 85%
  Persentase penurunan SILPA 23.42%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja 100%
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja 12
  Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja 93,33%