Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Anggaran






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
  Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik persen 40%
  Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD persen 35%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33%
  Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33%


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Program :
  Pengelolaan Keuangan Daerah 585,290,200 96,000,000 124,485,304 46,486,200 266,971,504 45.61
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 585,290,200



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan
  Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 40%
  Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 35%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu 93,33%
  Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu 93,33%