| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik | persen | 40% | |||||||||||||||||
| Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD | persen | 35% | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93,33% | |||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93,33% | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Pengelolaan Keuangan Daerah | 585,290,200 | 96,000,000 | 124,485,304 | 46,486,200 | 266,971,504 | 45.61 | |||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 585,290,200 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Bidang Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik | 40% | ||||||||||||||||||
| Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD | 35% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu | 93,33% | ||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu | 93,33% | ||||||||||||||||||