| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50.00 | |||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 3 | |||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | persen | 6,150 | |||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | persen | 85% | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 47,365,011,503 | 1,647,475,097 | 2,351,111,235 | 3,480,213,382 | 7,478,799,714 | 15.79 | |||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10,248,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 46,552,592,703 | ||||||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 449,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2,613,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 154,427,800 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 578,640,000 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 66,041,000 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 3 | ||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 6,150 | ||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | 85% | ||||||||||||||||||