Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wlayah






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wlayah
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
  Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wlayah
  Program :
  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 278,206,300 14,924,285 57,546,630 96,911,035 2,665,700 20,737,600 2,605,000 195,390,250 70.23
    Kegiatan :
    Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 61,861,600 3,492,500 2,707,000 1,292,500 6,255,200 2,605,000 16,352,200 26.43



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wlayah
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
  Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan
  Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan 100