Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah persen 100
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 4,266,122,204 177,801,960 182,545,263 183,953,984 422,982,277 189,315,793 459,390,308 365,848,243 340,203,796 339,264,276 352,212,947 329,815,670 3,343,334,517 78.37
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,249,428,104
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 433,650,600
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 520,800,000
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62,444,500 4,950,000 3,350,000 22,763,000 7,865,000 11,017,000 3,600,000 53,545,000 85.75



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah 100
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD 100