| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 4,266,122,204 | 177,801,960 | 182,545,263 | 183,953,984 | 422,982,277 | 189,315,793 | 459,390,308 | 365,848,243 | 340,203,796 | 339,264,276 | 352,212,947 | 329,815,670 | 3,343,334,517 | 78.37 | |||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,249,428,104 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 433,650,600 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 520,800,000 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62,444,500 | 4,950,000 | 3,350,000 | 22,763,000 | 7,865,000 | 11,017,000 | 3,600,000 | 53,545,000 | 85.75 | ||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD | 100 | ||||||||||||||||||