Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Usaha Pariwisata






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Usaha Pariwisata
  Sasaran Program :
  Meningkatnya Kapasitas Destinasi Wisata
  Persentase pertumbuhan kunjungan wisata persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota
  Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Tarik Wisata yang tersedia persen 100
  Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota
  Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis yang tersedia persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Usaha Pariwisata
  Program :
  Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 25,006,000
    Kegiatan :
    Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0
    Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 25,006,000



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Usaha Pariwisata
  Sasaran Program :
  Meningkatnya Kapasitas Destinasi Wisata
  Persentase pertumbuhan kunjungan wisata 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota
  Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Tarik Wisata yang tersedia 100
  Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota
  Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis yang tersedia 100