Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya Tertib Layanan Perizinan dan Non Perizinan
  Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai standar dan prosedur persen 87 0 0 20 0 0 20 0 0 23 63 72.41
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketepatan Waktu layanan perizinan dan non perizinan
  Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan tepat waktu persen 90 0 0 20 0 0 20 0 0 25 65 72.22


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
  Program :
  Pelayanan penanaman modal 43,724,000 4,218,700 24,503,120 28,721,820 65.69
    Kegiatan :
    Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 43,724,080 4,218,700 24,503,120 28,721,820 65.69



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya Tertib Layanan Perizinan dan Non Perizinan
  Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan sesuai standar dan prosedur 87 63 72.41
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketepatan Waktu layanan perizinan dan non perizinan
  Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan tepat waktu 90 65 72.22