Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 57.91 0 0 16.32 0 74.23 74.23
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5.09 5.52 10.96 11.39 0.08 11.02 7.55 15.68 7.6 74.89 74.89
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 0 0 10 5 14 5 4 12 4 54 54.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 10 57.91 0 0 16.32 0 84.23 84.23
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5.09 5.52 10.96 11.39 0.08 11.02 7.55 5.68 7.6 64.89 64.89
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah persen 100 0 0 0 0 21.12 0 0 32.89 0 54.01 54.01
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah persen 100 0 0 15.43 8.27 7.29 7.1 6.13 6.51 5.97 56.7 56.70
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah persen 100 0 0 0 0 52.9 0 0 13.16 0 66.06 66.06


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2,886,284,007 124,481,757 134,999,392 311,370,714 301,837,106 64,627,430 289,507,256 202,001,838 190,525,610 202,562,290 1,821,913,393 63.12
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,043,000 2,910,180 823,000 3,733,180 74.03
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,446,634,347 124,481,757 134,999,392 268,170,714 278,685,706 2,029,000 269,640,006 184,828,588 130,983,195 185,839,290 1,579,657,648 64.56
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 82,229,660 17,366,000 27,044,640 44,410,640 54.01
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,014,000 43,200,000 23,151,400 20,420,150 19,867,250 17,173,250 18,227,575 16,723,000 0
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279,958,000 43,200,000 23,151,400 20,420,150 19,867,250 17,173,250 18,227,575 16,723,000 158,762,625 56.71
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41,405,000 21,902,100 5,447,200 27,349,300 66.05



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 74.23 74.23
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 74.89 74.89
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 54 54.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 84.23 84.23
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 64.89 64.89
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 54.01 54.01
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 0 0.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 56.7 56.70
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 66.06 66.06