| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.91 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 74.23 | 74.23 | ||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5.09 | 5.52 | 10.96 | 11.39 | 0.08 | 11.02 | 7.55 | 15.68 | 7.6 | 74.89 | 74.89 | ||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 5 | 4 | 12 | 4 | 54 | 54.00 | ||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.91 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 84.23 | 84.23 | ||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 5.09 | 5.52 | 10.96 | 11.39 | 0.08 | 11.02 | 7.55 | 5.68 | 7.6 | 64.89 | 64.89 | ||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 54.01 | 54.01 | ||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 15.43 | 8.27 | 7.29 | 7.1 | 6.13 | 6.51 | 5.97 | 56.7 | 56.70 | ||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 66.06 | 66.06 | ||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2,886,284,007 | 124,481,757 | 134,999,392 | 311,370,714 | 301,837,106 | 64,627,430 | 289,507,256 | 202,001,838 | 190,525,610 | 202,562,290 | 1,821,913,393 | 63.12 | |||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,043,000 | 2,910,180 | 823,000 | 3,733,180 | 74.03 | ||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,446,634,347 | 124,481,757 | 134,999,392 | 268,170,714 | 278,685,706 | 2,029,000 | 269,640,006 | 184,828,588 | 130,983,195 | 185,839,290 | 1,579,657,648 | 64.56 | |||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 82,229,660 | 17,366,000 | 27,044,640 | 44,410,640 | 54.01 | ||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 31,014,000 | 43,200,000 | 23,151,400 | 20,420,150 | 19,867,250 | 17,173,250 | 18,227,575 | 16,723,000 | 0 | ||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 279,958,000 | 43,200,000 | 23,151,400 | 20,420,150 | 19,867,250 | 17,173,250 | 18,227,575 | 16,723,000 | 158,762,625 | 56.71 | |||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 41,405,000 | 21,902,100 | 5,447,200 | 27,349,300 | 66.05 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 74.23 | 74.23 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 74.89 | 74.89 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 54 | 54.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 84.23 | 84.23 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 64.89 | 64.89 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah | 100 | 54.01 | 54.01 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 | 56.7 | 56.70 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | 100 | 66.06 | 66.06 | ||||||||||||||||