Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 2 2 2 100.00
  Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Keuangan secara berkala sesuai standar dan tepat waktu laporan 1 Laporan 1 1 100.00
  Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) dokumen 1 Dokumen 1 1 100.00
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah laporan 5 4 4 80.00
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) laporan 1 Laporan 1 1 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang terpelihara Paket 1


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 9,259,654,425
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,063,153,425 1,297,700,360 1,297,700,360 62.90
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,000,000 19,840,310 19,840,310 79.36
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87,116,000 54,750,000 54,750,000 62.85
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21,685,000



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 100.00
  Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Keuangan secara berkala sesuai standar dan tepat waktu 1 Laporan 1 100.00
  Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 1 Dokumen 1 100.00
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 4 80.00
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 1 Laporan 1 100.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang terpelihara 1