| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan secara berkala sesuai standar dan tepat waktu | laporan | 1 Laporan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | laporan | 5 | 4 | 4 | 80.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | laporan | 1 Laporan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang terpelihara | Paket | 1 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 9,259,654,425 | ||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15,000,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,063,153,425 | 1,297,700,360 | 1,297,700,360 | 62.90 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 25,000,000 | 19,840,310 | 19,840,310 | 79.36 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 87,116,000 | 54,750,000 | 54,750,000 | 62.85 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 21,685,000 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan secara berkala sesuai standar dan tepat waktu | 1 Laporan | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 1 Dokumen | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 | 4 | 80.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 1 Laporan | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang terpelihara | 1 | ||||||||||||||||||