| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 41.67 | 41.67 | 66.67 | |||||||||||||
| Terlaksananya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Umum | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 49.23 | 49.23 | 74.23 | |||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 50 | |||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2,479,664,979 | 113,132,844 | 115,082,077 | 289,500,507 | 141,621,089 | 147,661,121 | 254,954,051 | 240,765,883 | 159,496,155 | 188,944,436 | 255,061,851 | 219,125,559 | 232,315,019 | 2,357,660,592 | 95.08 | ||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12,835,260 | 6,834,860 | 6,834,860 | 53.25 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,964,014,909 | 113,132,844 | 115,082,077 | 228,875,719 | 116,121,089 | 116,848,600 | 229,454,051 | 153,499,070 | 116,848,600 | 157,099,036 | 216,159,078 | 131,073,119 | 167,799,939 | 1,861,993,222 | 94.81 | ||
| Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 910,380 | 910,380 | 910,380 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 88,026,780 | 19,153,900 | 12,513,577 | 6,345,400 | 240,000 | 28,486,000 | 16,982,480 | 83,721,357 | 95.11 | ||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 378,843,650 | 60,624,788 | 25,500,000 | 30,812,521 | 25,500,000 | 58,945,913 | 29,133,978 | 25,500,000 | 30,932,773 | 52,731,580 | 29,485,220 | 369,166,773 | 97.45 | ||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35,034,000 | 9,167,000 | 1,000,000 | 7,730,000 | 17,137,000 | 35,034,000 | 100.00 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 41.67 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Tertib Administrasi Umum | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 49.23 | 74.23 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 26.51 | 26.51 | ||||||||||||||||