Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 100 100 100
  Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 41.67 41.67 66.67
  Terlaksananya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 50 50 50
  Terlaksananya Tertib Administrasi Umum
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 49.23 49.23 74.23
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 25 25 50 50
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 26.51 26.51 26.51


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2,479,664,979 113,132,844 115,082,077 289,500,507 141,621,089 147,661,121 254,954,051 240,765,883 159,496,155 188,944,436 255,061,851 219,125,559 232,315,019 2,357,660,592 95.08
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12,835,260 6,834,860 6,834,860 53.25
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,964,014,909 113,132,844 115,082,077 228,875,719 116,121,089 116,848,600 229,454,051 153,499,070 116,848,600 157,099,036 216,159,078 131,073,119 167,799,939 1,861,993,222 94.81
    Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 910,380 910,380 910,380 100.00
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 88,026,780 19,153,900 12,513,577 6,345,400 240,000 28,486,000 16,982,480 83,721,357 95.11
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 378,843,650 60,624,788 25,500,000 30,812,521 25,500,000 58,945,913 29,133,978 25,500,000 30,932,773 52,731,580 29,485,220 369,166,773 97.45
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35,034,000 9,167,000 1,000,000 7,730,000 17,137,000 35,034,000 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar dan Tepat Waktu
  Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100
  Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 41.67 66.67
  Terlaksananya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 50 50
  Terlaksananya Tertib Administrasi Umum
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 49.23 74.23
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 50 50
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 26.51 26.51