| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 492,385,896 | 514,204,473 | 1,006,590,369 | 45,61 | |||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 80 | 48,362,666 | 108,842,677 | 157,205,343 | 44,89 | |||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | |||||||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | predikat | Baik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | predikat | Baik | Baik | Baik | NaN | Baik | |||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | predikat | Baik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | predikat | Baik | Baik | Baik | NaN | Baik | |||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | predikat | Baik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 2,561,445,953 | 540,748,562 | 629,753,150 | 1,170,501,712 | 45.70 | ||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6,706,000 | 6,706,000 | 6,706,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 1,006,590,369 | 45,61 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 80 | 157,205,343 | 44,89 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | |||||||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||||
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Baik | NaN | Baik | ||||||||||||||||