Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah laporan 92
  Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan 1
  Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah laporan 1
  Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 7
  Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah laporan 5


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 4,040,123,823
    Kegiatan :
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 56,770,101
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 331,702,100
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56,031,000
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,577,000
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,592,043,622



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 92
  Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1
  Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1
  Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7
  Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5