Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bidang Sumber Daya Aparatur






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
  Persentase SDM SatpolPP yang kompetensinya meningkat persen 100 0 0 0 0 0.00
  Sasaran Kegiatan :
  terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas persen 100 0 0 0 0 0.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Program :
  Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16,946,400 0.00
    Kegiatan :
    Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 16,946,400 0



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
  Persentase SDM SatpolPP yang kompetensinya meningkat 100 0 0.00
  Sasaran Kegiatan :
  terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 100 0 0.00