| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Satuan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Satuan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 8,146,071,291 | 2,434,712,634 | 2,021,576,133 | 1,742,481,495 | 6,198,770,262 | 76.10 | |||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,146,071,291 | 2,434,712,634 | 2,021,576,133 | 1,742,481,495 | 6,198,770,262 | 76.10 | |||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 103,352,380 | 0 | |||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah | 8,390,000 | 0 | |||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 56,994,100 | 0.00 | |||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Satuan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 75 | 75.00 | ||||||||||||||||