Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sekretariat Satuan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Satuan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 75 75.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 75 75.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 75 75.00
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 75 75.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Satuan
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 8,146,071,291 2,434,712,634 2,021,576,133 1,742,481,495 6,198,770,262 76.10
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,146,071,291 2,434,712,634 2,021,576,133 1,742,481,495 6,198,770,262 76.10
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 103,352,380 0
    Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah 8,390,000 0
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah 56,994,100 0.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Satuan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 75 75.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 75 75.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00
  Sasaran Kegiatan :
  Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 75 75.00
  Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00
  Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 75 75.00