Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Bagian Umum Dan Perlengkapan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100
  Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah persen 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persen 90
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah persen 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah persen 100
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persen 100
  Meningkatnya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
  Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah persen 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 30,386,460,269
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42,548,090
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9,909,492,203
    Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 155,251,312
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,223,610
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4,779,000
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33,000,000
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,990,965,361
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 2,531,730,850
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,789,541,162
    Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,021,163,916



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor
  Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100
  Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 100
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 90
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100
  Meningkatnya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
  Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 100