| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persen | 90 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 30,386,460,269 | ||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 42,548,090 | ||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9,909,492,203 | ||||||||||||||||
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 155,251,312 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11,223,610 | ||||||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4,779,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 33,000,000 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2,990,965,361 | ||||||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 2,531,730,850 | ||||||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,789,541,162 | ||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1,021,163,916 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 | ||||||||||||||||||