Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Tinambung






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Camat Tinambung
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat Sakip Perangkat Daerah predikat B B B 100
  Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan
  Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan persen 94 97.78 97.78 104.02
  Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan persen 94 97.78 97.78 104.02


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Camat Tinambung
  Program :
  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2,831,915,374 137,267,386 137,267,386 344,493,196 305,231,729 39,283,525 302,942,845 265,660,063 165,547,328 247,697,194 247,555,605 248,204,221 322,101,524 2,763,252,002 97.58
  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 200,000,000 19,000,000 127,000,000 54,000,000 200,000,000 100.00
  Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 22,390,600 4,750,600 2,925,000 7,965,000 6,750,000 22,390,600 100.00



Pejabat Sasaran Renstra Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Camat Tinambung
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Predikat Sakip Perangkat Daerah B B 100
  Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan
  Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan 94 97.78 104.02
  Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan 94 97.78 104.02